Odczaruj VAT
VAT bez zgadywania. Od logiki podatku do samodzielnych rozliczeń.
VAT wydaje Ci się prosty… dopóki nie pojawia się konkretna transakcja?
- Sprzedaż krajowa,
- WDT, WNT,
- WSTO,
- eksport, import usług,
- faktura korygująca,
- limit zwolnienia,
- bowiązek podatkowy,
- JPK,
- KSeF…
Na początku można mieć wrażenie, że w każdym przypadku mamy inne zasady.
Niby to znasz, ale kiedy trzeba przeanalizować konkretną fakturę, pojawia się niepewność:
„Czy ta transakcja to na pewno WNT, skoro jest na niej naliczony VAT?”
„Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy WDT w dacie sprzedaży, czy wystawienia?”
„Czy mogę odliczyć VAT od tej faktury, jeśli prowadzę działalność mieszaną?”
„Czy dobrze rozliczam VAT z importu towarów?”
„Skąd mam wiedzieć, że nic nie pominełam?”
Właśnie dlatego powstał kurs Odczaruj VAT.
To kurs dla osób, które chcą zrozumieć VAT praktycznie, jasno i bez chaosu.
Nie po to, żeby uczyć się przepisów na pamięć. Po to, żeby zacząć rozumieć, jak VAT działa w realnych transakcjach – krajowych, unijnych i pozaunijnych.
Dla kogo jest ten kurs?
Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli:
- dopiero zaczynasz pracę z pełną księgowością i VAT budzi w Tobie niepewność,
- pracujesz w księgowości i chcesz pewniej analizować transakcje krajowe oraz zagraniczne,
- gubisz się w zależnościach przy transakcjach zagranicznych – NIP zagraniczny czy polski, miejsce wykonania usługi, VAT-UE, moment obowiązku podatkowego,
- znasz teorię, ale nigdy nie miałaś okazji przećwiczyć rozliczenia w praktyce,
- chcesz przygotować się do roli osoby, na której można polegać w biurze rachunkowym,
- interesuje Cię temat kompletnie – od podstaw, przez księgowanie, aż po deklarację,
- chcesz mieć materiał, do którego wracasz przy każdej nietypowej transakcji, a nie oglądasz go raz i zapominasz.
To kurs dla osoby, która chce wiedzieć nie tylko co mówi przepis, ale też jak podejść do konkretnej faktury w praktyce.
Znasz to uczucie?
Patrzysz na fakturę zagraniczną albo transakcję, która wygląda inaczej niż zwykle, i myślisz:
„O kurczę nigdy tego nie robiłam. Jak to zaksięgować?”
„Nie jestem pewna, czy to jest WNT, czy jednak zakup krajowy.”
„Gubię się, kiedy trzeba przeanalizować miejsce świadczenia usługi. Jak i gdzie mam rozliczyć VAT?”
„Rozliczenie krajowe rozumiem, ale zagraniczne to dramat.”
„Chciałabym w końcu mieć to poukładane w głowie raz a dobrze.”
Jeśli masz czasem takie myśli to jesteś w dobrym miejscu.
Ten kurs pomoże Ci przejść od niepewności do jasnej logiki, na której możesz się oprzeć.
Co da Ci kurs Odczaruj VAT?
Po kursie samodzielnie zaksięgujesz i rozliczysz transakcje VAT – krajowe, unijne i pozaunijne, bo zasady sprzedaży i zakupu w każdej z tych grup będziesz mieć poukładane w głowie.
Po kursie łatwiej będzie Ci:
- zrozumieć, jak działa mechanizm VAT i gdzie mieści się w całym systemie podatkowym,
- ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w konkretnej sytuacji,
- rozróżnić transakcje krajowe, wewnątrzunijne i pozaunijne, żeby wiedzieć, którego przepisu użyć,
- prawidłowo rozliczyć WDT, WNT, WSTO, eksport i import towarów oraz usług,
- ocenić, kiedy przysługuje Ci prawo do odliczenia VAT (samochody, gastronomia i catering, noclegi, działalność mieszana),
- poprawnie oznaczyć transakcję w JPK_V7 (GTU, kody procedur, znaczniki KSeF),
- czuć większą pewność przy fakturach, które odbiegają od standardu.
Nie obiecuję Ci, że po kursie przestaniesz kiedykolwiek sprawdzać przepisy.
Ale zbudujesz coś bardzo ważnego: praktyczny fundament i logikę, dzięki której będziesz wiedziała, do czego wraca się przy każdej nietypowej transakcji — bez zgadywania od nowa.
Jak wygląda kurs?
Kurs jest podzielony na moduły, które prowadzą Cię przez VAT krok po kroku. Osobne moduły przeznaczone dla teorii i osobne dla praktyki, przy każdym rodzaju transakcji.
Moduły teoretyczne to nagrane omówienie prezentacji wraz z krótkimi zadaniami domowymi z kluczem odpowiedzi.
Moduły „Księgujemy” to praktyczne zadania w Excelu – realne dokumenty źródłowe, pozycje w JPK do uzupełnienia, dekrety – również omawiane.
Struktura kursu celowo rozdziela transakcje krajowe, unijne i pozaunijne, bo każda z tych grup ma inną logikę. Dzięki temu kurs działa jak podręczna encyklopedia, a ty wracasz do konkretnego modułu wtedy, gdy pojawia się dany przypadek w pracy, zamiast szukać odpowiedzi po całym materiale.
Program kursu
Moduł 0: Gdzie mieści się VAT w systemie podatkowym? Lekcja, która pokazuje VAT na tle całego systemu podatkowego – żebyś od początku wiedziała, z czym masz do czynienia i czym VAT różni się od podatków dochodowych.
Moduł 1: Fundamenty VAT. Lekcje, w których poukładasz podstawy: jak działa VAT, kto jest podatnikiem, limit zwolnienia podmiotowego, VAT-UE, elementy poprawnej faktury oraz faktura zaliczkowa, uproszczona i proforma. To fundament, do którego wracają wszystkie kolejne moduły.
Moduł 2: Transakcje krajowe – teoria obowiązku podatkowego. To lekcje o tym, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych, w tym zmiany związane z KSeF. To moduł, który pomaga zobaczyć logikę, zanim przejdziemy do księgowania.
Moduł 3: Księgujemy transakcje krajowe – praktyka. Sporo lekcji praktycznych: samochody, gastronomia, catering, noclegi, działalność mieszana, faktury korygujące. Pracujesz na dokumentach i widzisz, jak teoria przekłada się na konkretne księgowanie w pełnej księgowości i JPK.
Moduł 4: Transakcje w UE – teoria. To lekcje o strukturze transakcji unijnych: WDT, WSTO i OSS, sprzedaż usług, WNT, import usług. To jeden z tych obszarów, w których najczęściej zaczynamy się gubić. Ten moduł porządkuje wszystko krok po kroku.
Moduł 5: Księgujemy transakcje w UE – praktyka. To lekcje praktyczne, w których łączysz teorię transakcji unijnych z realnym księgowaniem i rozliczeniem.
Moduł 6: Transakcje spoza UE – teoria. To lekcje o logice transakcji pozaunijnych, w tym o TAX FREE. Pokazuję, czym różni się to podejście od transakcji unijnych i na co zwrócić uwagę przy dokumentach celnych.
Moduł 7: Księgujemy transakcje spoza UE – praktyka. Kolejne lekcje praktyczne poświęcone eksportowi i importowi towarów – od dokumentu źródłowego do prawidłowego rozliczenia.
Moduł 8: Zasady rozliczania VAT i JPK. Lekcje o deklaracjach, terminach i JPK, kodach GTU, pozostałych oznaczeniach oraz znacznikach KSeF. Moduł, który spina wszystkie wcześniejsze transakcje w jedną, spójną deklarację.
Moduł 9: Rozliczamy VAT w praktyce – darmowe narzędzia. Zadanie podsumowujące tak aby zebrać wszystko czego się nauczyłaś w jedną całosć.
Moduł 10: Zakończenie i możliwość zdobycia certyfikatu. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu testu otrzymujesz certyfikat ukończenia.
Dlaczego warto?
- Uczysz się krok po kroku
- Nie zaczynasz od przypadkowych pojęć. Kurs prowadzi Cię przez VAT w logicznej kolejności – od podstaw, przez każdy tor transakcji osobno, aż po JPK i rozliczenie.
- Masz proste wyjaśnienia
- Tłumaczę tak, żebyś zrozumiała sens, a nie tylko przeczytała definicję i dalej miała wątpliwości.
- Pracujesz na przykładach VAT
- Wiedza najlepiej układa się wtedy, kiedy widzisz, jak teoria działa na konkretnej fakturze.
- Osobno teoria, osobno praktyka
- Przy każdym torze transakcji najpierw poznajesz logikę, potem od razu ćwiczysz ją na realnym dokumencie w Excelu.
- Wracasz do kursu, kiedy tego potrzebujesz
- To nie jest materiał do jednorazowego obejrzenia. To podręczna encyklopedia — wracasz do konkretnego modułu, kiedy w pracy pojawia się dana sytuacja.
Dla kogo ten kurs nie jest odpowiedni?
Ten kurs może nie być dla Ciebie, jeśli:
- szukasz wyłącznie kursu z podstaw pełnej księgowości (bilans, konta, RZiS),
- interesuje Cię tylko podatek dochodowy, a nie VAT,
- potrzebujesz krótkiego szkolenia z jednego, wąskiego zagadnienia,
- masz już bardzo zaawansowaną wiedzę z VAT i szukasz wyłącznie eksperckich niuansów wykraczających poza zakres kursu.
W takim przypadku lepszym wyborem może być inny produkt DamaPIT, np. Pełna księgowość w 7 dni, PIT bez tajemnic czy Notatki z Damą PIT.
Czas dostępu
Dostęp do kursu otrzymujesz na 6 miesięcy od dnia zakupu, z możliwością odpłatnego przedłużenia po tym czasie.
To daje Ci przestrzeń, żeby przerobić materiał spokojnie i wracać do niego wtedy, gdy w pracy pojawi się konkretna transakcja.
FAQ
1) Znam teorię VAT, ale nigdy nie rozliczałam transakcji w praktyce – czy ten kurs mi pomoże?
Tak, to dokładnie sytuacja, z myślą o której powstały moduły „Księgujemy”. Każdy rodzaj transakcji – krajowy, unijny i pozaunijny – ma osobny moduł praktyczny, w którym pracujesz na przykładowym dokumencie: od faktury źródłowej, przez pozycję w JPK, aż po dekret.
2) Gubię się w transakcjach zagranicznych – NIP, miejsce świadczenia usługi, VAT-UE, moment obowiązku podatkowego. Czy kurs to porządkuje?
Tak. Transakcje unijne i pozaunijne mają w kursie osobne moduły teoretyczne, bo każda z tych grup rządzi się inną logiką. Dzięki temu zamiast uczyć się przypadków na pamięć, poznajesz zasadę, którą stosujesz do każdej nowej sytuacji.
3) Czy ten kurs jest dla osoby początkującej?
Tak, kurs zaczyna się od fundamentów VAT i prowadzi krok po kroku. Będzie dobry zarówno dla osoby, która dopiero się uczy się, jak i dla osoby z doświadczeniem, która chce usystematyzować i uzupełnić wiedzę o transakcjach, z którymi rzadziej się spotyka.
4) Czy kurs obejmuje transakcje zagraniczne?
Tak, i to szeroko – WDT, WNT, WSTO, OSS, import i eksport towarów oraz usług, a także TAX FREE. To jeden z większych obszarów kursu.
5) Czy kurs obejmuje JPK i KSeF?
Tak. Osobny moduł dotyczy zasad rozliczania VAT i JPK – deklaracji, terminów, kodów GTU, pozostałych oznaczeń oraz znaczników KSeF. Kwestie związane z KSeF pojawiają się też przy transakcjach krajowych.
6) Czy kurs jest aktualny na obowiązujące przepisy?
Tak, kurs uwzględnia aktualne limity i zasady, w tym limit zwolnienia podmiotowego z VAT oraz limit małego podatnika obowiązujące w bieżącym roku.
7) Czy po kursie będę umiała samodzielnie rozliczać każdą transakcję VAT?
Kurs pomoże Ci zrozumieć logikę i praktyczne mechanizmy rozliczania VAT w każdym z trzech rodzajów transakcji. Nie jest to obietnica, że po jednym kursie żadna sytuacja nie wzbudzi już wątpliwości, ale zbudujesz solidny fundament, do którego będziesz wracać przy analizie kolejnych dokumentów.
8) Czy mogę wracać do materiałów?
Tak. Dostęp do kursu trwa 6 miesięcy od dnia zakupu, z możliwością odpłatnego przedłużenia. W tym czasie możesz wracać do lekcji tyle razy, ile potrzebujesz. Wszystkie materiały (prezenetacje, zadania, excele) będą możliwe do pobrania.
9) Ile czasu potrzebuję na przerobienie kursu?
Możesz przerabiać kurs we własnym tempie. Materiał jest podzielony na moduły, więc możesz rozłożyć naukę na kilka tygodni albo wracać do konkretnych modułów wtedy, kiedy pojawi się dana transakcja w Twojej pracy.
10) Czy mogę kupić pakiet na raty?
Tak – możesz zapłacić przez PayPo. PayPo opłaca Twoje zamówienie w sklepie, a Ty spłacasz je później – za 30 dni lub w ratach, w zależności od wybranej opcji. Możesz też zapłacić jednorazowo.
11) Czy dostanę fakturę za zakup?
Tak – faktura zostanie wystawiona automatycznie. Pamiętaj, jeśli chcesz otrzymać fakturę na firmę, podaj jej dane przy składaniu zamówienia.
12) Czy otrzymam certyfikat?
Tak, po ukończeniu kursu otrzymujesz certyfikat ukończenia.
13) Co zrobić, jeśli nie wiem, czy ten kurs jest dla mnie?
Napisz do mnie na kontakt@damapit.pl. Opisz krótko, na jakim jesteś etapie i z czym masz największy problem przy VAT. Pomogę Ci zdecydować, czy ten kurs będzie dla Ciebie dobrym wyborem.
Podsumowanie
Wybierz Odczaruj VAT, jeśli chcesz:
- uporządkować VAT od fundamentów po JPK,
- oddzielić w głowie logikę transakcji krajowych, unijnych i pozaunijnych,
- przećwiczyć rozliczenia w praktyce, a nie tylko poznać teorię,
- mieć materiał, do którego wracasz przy każdej nietypowej fakturze,
- poczuć pewność zamiast zgadywania.
Nie musisz uczyć się wszystkiego naraz.
Wystarczy, że zaczniesz od dobrego fundamentu.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.